人数:1人
年龄:35岁以下(含)
学历:全日制本科及以上
专业:财务、审计等相关专业
职称:中级会计师以上职称,注册会计师优先
薪资待遇:10-14万元/年
岗位职责:
1、审计集团相关部门及下属公司各项财务制度落实情况;
2、负责对集团及下属公司内部的财务预算、财务收支与报销等进行审计;
3、实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
4、出具内部审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;5、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
任职要求:
1、5年以上集团公司内审或会计师事务所审计经验;
2、独立负责多个大中型以上审计项目,并出具审计报告;
3、熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程,具备良好的财务管理能力;
4、精通审计、财经相关法律法规,了解企业经营管理、财务管理等相关知识,熟练掌握运用新会计准则、新税法条例。
备注:
1、聘用人员薪酬按照所属公司薪酬管理制行;
2、报名方法见应聘指南栏目。
附件:报名表
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